![審計局內審工作亮點總結[此文共897字]](https://img.hxli.com/upload/5933.jpg)
創新思路 注重指導 推進清廉**建設
——審計局推動內審工作亮點總結
2018年,**縣審計局深入貫徹落實《審計署關於內部審計工作的規定》《審計署關於加強內部審計工作業務指導和監督的意見》,不bu斷duan強qiang化hua對dui全quan縣xian內nei部bu審shen計ji工gong作zuo的de業ye務wu指zhi導dao和he監jian督du,努nu力li拓tuo展zhan審shen計ji監jian督du深shen度du和he廣guang度du,有you效xiao促cu進jin了le全quan縣xian內nei部bu審shen計ji事shi業ye科ke學xue發fa展zhan。單dan位wei榮rong獲huo全quan省sheng內nei部bu審shen計ji業ye務wu指zhi導dao和he監jian督du工gong作zuo優you勝sheng單dan位wei。
一、協同審計,整合審計資源推進審計全覆蓋。組織各鄉鎮(街道、園區)內審機構同步開展2018年度政府投資項目專項調查;與城投集團、交jiao投tou集ji團tuan等deng四si大da縣xian國guo有you平ping台tai公gong司si內nei審shen力li量liang聯lian合he開kai展zhan國guo有you企qi業ye資zi產chan負fu債zhai損sun益yi的de專zhuan項xiang調tiao查zha,發fa揮hui國guo家jia審shen計ji和he內nei部bu審shen計ji各ge自zi的de優you勢shi,加jia大da內nei部bu審shen計ji成cheng果guo利li用yong,推tui進jin審shen計ji全quan覆fu蓋gai。
二、以審代訓,創新指導監督方式加強內審工作指導。積極選派局審計業務骨幹,主動深入內審單位一線,采取“以審代訓”的方式,通過召開座談會、深入現場審計、指導檔案整理等,“手把手”指導內審單位開展項目審計,強化內審指導監督,
提升內部審計人員業務素質,推進提高內部審計工作質量,內部審計成效明顯。縣***內審機構在對下屬國企的專項審計中,力促下屬企業追回借款6400萬元等。
三、以成果為導向,開展“負麵清單”指導內審工作。2018年,縣審計局指導一家國企、二個部門、三個鄉鎮總結內審經驗,深入剖析存在的問題根源,梳理編製“內部審計負麵清單”,對單位審計發現的新情況、新xin問wen題ti及ji風feng險xian都dou作zuo出chu了le明ming確que的de提ti示shi。內nei審shen人ren員yuan結jie合he內nei部bu審shen計ji業ye務wu逐zhu條tiao對dui號hao入ru座zuo,有you則ze審shen之zhi,無wu則ze免mian之zhi,有you效xiao推tui動dong內nei部bu審shen計ji協xie調tiao平ping衡heng發fa展zhan,提ti升sheng內nei審shen基ji礎chu性xing、源頭性的自我監管作用。
四、以科研為抓手,推動內部審計理論研究。積極探索把課題成果轉化為推動審計工作的強大動力,以理論創新帶動審計實踐創新。2018年,縣審計局指導各內審單位在審計的不同階段對原創的、零散的、粗放的審計發現,進行精細加工,提煉審計成效,轉化內審成果。其中9篇內審工作經驗性信息在《中國審計報》、浙江審計廳內外網等媒體刊登;多篇內審成果論文在國家級期刊、省級期刊公開發表;參加省優秀論文、審計案例和審計項目評選活動,成績在湖州三縣二區名列前茅。
內部審計工作作為一種自我約束和自我監督機製,能夠從源頭上入手,及時發現並糾正隨意決策、浪費資源等問題,有效推動落實從嚴治黨、規範權利運行和反腐倡廉等係統重大決策部署。**縣審計局加強內審工作的指導與監督,著力構建完善監督體係,有效推動了清廉**建設。
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